С 1 января 2023 г. бизнес, связанный с изделиями из драгоценных металлов, не сможет применять упрощенный налоговый режим. Индивидуальные предприниматели из этой сферы дополнительно лишатся права на патентную систему. Такие поправки в законодательство приняты Государственной думой. Запрет на применение льготных режимов пропишут в Налоговом кодексе.
В связи с переходом организаций со специальных налоговых режимов на ОСНО, особенно актуальна сейчас стала тема налогообложения. НДС и налог на прибыль вызывают больше всего вопросов как среди начинающих предпринимателей, так и среди опытных бухгалтеров. Подобный процесс нужно планировать и готовить заранее. Полученные на вебинаре знания позволят снизить предстоящие расходы и не допустить нарушений со стороны новичков и тех, кто уже работает на ОСНО и хочет законно оптимизировать свои расходы.
На вебинаре рассматриваются базовые вопросы формирования налоговой базы по данным налогам, а также последние изменения законодательства и правоприменительной практики по налогообложению и налоговому контролю. Подробно разбираются вопросы документального оформления и налогового учета различных хозяйственных операций.
Вы ознакомитесь с типичными ошибками налогоплательщиков, а также с позициями Минфина, ФНС и арбитражной практикой.
С учетом предстоящих изменений мы приглашаем Вас посетить вебинар, посвященный подготовке к переходу на ОСНО, оптимизации процесса перехода и дальнейшей работе на ОСНО.
Содержание программы:
-
Основные налоги, уплачиваемые на ОСНО:
– организациями (НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций);
– ИП (НДС, НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности, налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности);
-
НДС:
– Возможность освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по ст. 145 НК РФ;
– Операции, не подлежащие налогообложению. Объект налогообложения. Налоговая база. Момент определения налоговой базы;
– Налоговые вычеты, порядок их применения. Условия и особенности применения вычетов в отдельных ситуациях, перенос, вычет частями;
– Особенности оформления счетов-фактур, УПД, УКД;
– Порядок возмещения налога;
– Проблемы взаимоотношений с контрагентами, имеющими льготы или освобождение от НДС;
– Типичные ошибки, сложные ситуации с учетом разъяснений налоговых органов и судебной практики;
-
Налог на прибыль организаций:
– Классификация доходов и расходов в соответствии с главой 25 НК РФ. Признание доходов для налогообложения. Критерии признания расходов в целях налогообложения. Основные расходы, связанные с производством и реализацией (материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизация);
– Сложные вопросы признания прочих расходов, в т. ч. нормируемых (представительских расходов, расходов на рекламу и пр.);
– Формирование резервов. Перенос убытков;
– Типичные ошибки, сложные ситуации с учетом разъяснений налоговых органов и судебной практики;
-
Региональные и местные нюансы по имущественным налогам;
-
Алгоритм перехода с УСН и патента на ОСНО. Переходный период. Работа с компаниями, не применяющими или освобожденными от оплаты НДС;
-
Расчет НДФЛ (ИП). Профессиональные налоговые вычеты;
-
Страховые взносы за сотрудников и ИП;
-
Учетная политика.
Результат обучения:
-
Узнаете все тонкости перехода на ОСНО;
-
Получите необходимые знания для оптимизации процесса перехода;
-
Разберетесь, как работать на ОСНО;
-
Вы освоите все тонкости работы с НДС и налогом на прибыль;
-
Подготовитесь к переходу на новый режим налогообложения.
Продолжительность: 16 ак/часов (2 дня)
Стоимость вебинара: 15 000,00 рублей
<< НАЗАД